2020年度宁德市委改革办(市委政研室)预算

来源:本网 发布时间: 2020-02-05 13:00
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  第一部分部门概况………………………………………………………4 

  一、部门主要职责………………………………………………………4 

  二、部门预算单位构成…………………………………………………4 

  三、部门主要工作任务…………………………………………………5 

  第二部分2020年度部门预算表…………………………………………6 

  一、收支预算总表………………………………………………………6 

  二、收入预算总表………………………………………………………7 

  三、支出预算总表………………………………………………………8 

  四、财政拨款收支预算总表……………………………………………9 

  五、一般公共预算拨款支出预算表……………………………………10 

  六、政府性基金拨款支出预算表………………………………………11 

  七、一般公共预算支出经济分类情况表………………………………12 

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表…………………………13 

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表…………………………14 

  十、部门专项资金管理清单目录………………………………………15 

  第三部分2020年度部门预算情况说明…………………………16 

  一、预算收支总体情况…………………………………………………16 

  二、一般公共预算拨款支出情况……………………………………16 

  三、政府性基金预算拨款支出情况……………………………………17 

  四、财政拨款预算基本支出情况………………………………………17 

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………………………18 

  六、预算绩效目标情况…………………………………………………18 

  七、其他重要事项说明…………………………………………………18 

  第四部分名词解释…………………………………………………19 

第一部分部门概况

 

一、部门主要职责

中共宁德市委全面深化改革委员会办公室(以下简称“市委改革办”)是中共宁德市委全面深化改革委员会的办事机构,为正处级市委工作机关,与中共宁德市委政策研究室(以下简称“市委政研室”)实行一个机构、两块牌子,中共宁德市委财经委员会办公室是中共宁德市委财经委员会的办事机构,设在市委改革办(市委政研室)。市委改革办(市委政研室)的主要职责是:

(一)贯彻落实党中央、省委、市委关于全面深化改革工作和财经工作的决策部署,负责市委全面深化改革委员会和市委财经委员会的日常事务。

(二)根据市委工作部署,围绕市委中心工作,对全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设重大问题进行调查研究,提出意见建议,供市委决策参考。

(三)完成市委、市委全面深化改革委员会和市委财经委员会交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,市委改革办(市委政研室)包括5个机关行政处(科)室,无下属单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

市委改革办

(市委政研室)

财政拨款

12

11

三、部门主要工作任务

2020年,市委改革办(市委政研室)的主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,具体务实做好改革服务,积极主动开展调查研究,重点抓好以下工作:

(一)研究提出年度全面深化改革工作要点和重点突破事项,统筹协调有关方面提出改革方案和措施

(二)组织召开市委全面深化改革委员会有关会议和活动,督促检查有关方面落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求;

(三)积极报送我市全面深化改革信息,推广改革典型案例和经验,扩大我市全面深化改革工作影响力

(四)瞄准全面建成小康社会、市域治理现代化等重大战略性、前瞻性问题,更大范围组织实施年度重点课题研究,开展时效性专题性蹲点调研,发挥参谋助手作用;

(五)及时研究省内外经济社会发展趋势和对我市的影响,比较和分析信息资料,及时准确提供决策咨询服务,编发内部刊物。

 

 

第二部分2020年度部门预算表 

一、收支预算总表

附表1

 

 

 

2020年度收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收入

 

支出

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

178.71

一、基本支出

140.71

二、基金预算财政拨款

 

      人员支出

119.63

三、财政专户拨款

 

      对个人和家庭补助支出

0.24

四、单位其他收入

 

      公用支出

20.84

五、单位结余结转资金

 

二、项目支出

38.00

收入合计

178.71

支出合计

178.71

注:部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出,下同)

二、收入预算总表

附表2

 

 

 

 

 

 

 

2020年度收入预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

资金来源

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

178.71

178.71

 

 

 

 

901001038

中共宁德市委全面深化改革委员会办公室

178.71

178.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


三、支出预算总表

 

附表3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年度支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位编码

单位名称

科目编码

科目名称

合计

人员支出

对个人和家庭的补助支出

公用支出

项目支出

资金来源

 

 

 

 

 

 

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

 
 

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

合计

 

 

178.71

119.63

0.24

20.84

38.00

178.71

178.71

 

 

 

 

 

901001038

中共宁德市委全面深化改革委员会办公室

2013101

行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

108.71

87.94

 

20.77

 

108.71

108.71

 

 

 

 

 

901001038

中共宁德市委全面深化改革委员会办公室

2013102

一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)

38.00

 

 

 

38.00

38.00

38.00

 

 

 

 

 

901001038

中共宁德市委全面深化改革委员会办公室

2080501

行政单位离退休

0.31

 

0.24

0.07

 

0.31

0.31

 

 

 

 

 

901001038

中共宁德市委全面深化改革委员会办公室

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.68

13.68

 

 

 

13.68

13.68

 

 

 

 

 

901001038

中共宁德市委全面深化改革委员会办公室

2101101

行政单位医疗

6.55

6.55

 

 

 

6.55

6.55

 

 

 

 

 

901001038

中共宁德市委全面深化改革委员会办公室

2101103

公务员医疗补助

1.64

1.64

 

 

 

1.64

1.64

 

 

 

 

 

901001038

中共宁德市委全面深化改革委员会办公室

2210201

住房公积金

9.82

9.82

 

 

 

9.82

9.82

 

 

 

 

 

备注:1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时,对涉密信息不予公开。部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

 
                                                           

 

四、财政拨款收支预算总表

附表4

 

 

 

2020年度财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

   

 

   

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

178.71

一、基本支出

140.71

二、基金预算财政拨款

 

      人员支出

119.63

 

 

      对个人和家庭补助支出

0.24

 

 

      公用支出

20.84

 

 

二、项目支出

38.00

收入合计

178.71

支出合计

178.71

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表5

 

 

 

 

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

178.71

140.71

38.00

2013101

行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

108.71

108.71

 

2013102

一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)

38.00

 

38.00

2080501

行政单位离退休

0.31

0.31

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.68

13.68

 

2101101

行政单位医疗

6.55

6.55

 

2101103

公务员医疗补助

1.64

1.64

 

2210201

住房公积金

9.82

9.82

 

备注:本表公开到政府支出功能分类项级科目。

 六、政府性基金拨款支出预算表 

附表6

 

 

 

 

2020年度政府性基金拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。

 

      2.没有数据的单位应当列出空表并说明。

 

说明:本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。政府性基金拨款支出预算表无数据,本单位是本轮机构改革后新成立的工作机关,2019年没有安排预算。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表7

 

 

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

        

178.71

301

工资福利支出

119.63

302

商品和服务支出

56.84

303

对个人和家庭的补助

0.24

307

债务利息及费用支出

- 

309

资本性支出(基本建设)

- 

310

资本性支出

2.00

311

对企业补助(基本建设)

- 

312

对企业补助

- 

313

对社会保障基金补助

-

399

其他支出

-

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表8

 

 

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

140.71

301

工资福利支出

119.63

  30101

  基本工资

44.30

  30102

  津贴补贴

37.51

  30103

  奖金

3.70

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

13.68

  30110

  职工基本医疗保险缴费

6.55

  30111

  公务员医疗补助缴费

1.64

  30112

  其他社会保障缴费

0.45

  30113

  住房公积金

9.82

  30199

  其他工资福利支出

1.98

302

商品和服务支出

18.84

  30201

  办公费

2.00

  30207

  邮电费

2.88

  30217

  公务接待费

0.20

  30228

  工会经费

0.53

  30229

  福利费

0.23

  30239

  其他交通费用

9.24

  30299

  其他商品和服务支出

3.76

303

对个人和家庭的补助

0.24

  30399

  其他对个人和家庭的补助

0.24

310

资本性支出

2.00

  31002

  办公设备购置

2.00

 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

 

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

0.20

1、因公出国(境)费用

0.00

2、公务接待费

0.20

3、公务用车购置及运行费

0.00

其中:(1)公务用车运行费

0.00

      2)公务用车购置费

0.00

备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

 

附表10

 

 

 

 

 

 

 

2020年度部门专项资金管理清单目录

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

小计

一般公共财政预算

政府性基金预算

 

 无

 

 

 

 

 

 

编报说明:
1.
立项依据:指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+(文号):主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的,应按设立依据的级次,从高到低填列。
2.
执行年限:专项资金未确定执行期限的,统一设定期限为3年。
3.
资金分配办法及支出标准:按照专项资金使用管理办法的相关规定填报,其中:资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式;实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

第三部分2020年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020,市委改革办(政研室)收入预算为178.71万元,比上年增加178.71万元,主要原因是市委改革办(政研室)是本轮机构改革后新成立的工作机关,2019年度未安排预算其中:一般公共预算拨款178.71万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算178.71万元,比上年增加178.71万元,其中:人员支出119.63万元,对个人和家庭补助支出0.24万元,公用支出20.84万元,项目支出38万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出178.71万元,比上年增加178.71万元,主要原因是市委改革办(政研室)是本轮机构改革后新成立的工作机关,2019年度未安排预算,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2013101行政运行108.71万元。主要用于发放行政单位在职人员工资、正常办公经费开支、在职人员养老保险金单位部分等支出。

(二)2013102一般行政管理事务38万元。主要用于开展调查研究、改革宣传、举办业务培训班和编印书籍等支出。

(三)2080501行政单位离退休0.31万元。主要用于发放行政单位退休人员高龄补贴、离退休人员公务费等支出。

(四)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.68万元。主要用于在职人员养老保险金单位部分支出。

(五)2101101行政单位医疗6.55万元。主要用于行政单位在职人员医疗保险金单位部分支出。

(六)2101103公务员医疗补助1.64万元。主要用于行政单位在职人员公务员医疗补助单位部分支出。

(七)2210201住房公积金9.82万元。主要用于行政、事业单位在职人员住房公积金单位部分支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

    本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出140.71万元,其中:

(一)人员经费119.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费20.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2020年预算安排0万元。市委改革办(政研室)是本轮机构改革后新成立的工作机关,2019年度未安排预算。

(二)公务接待费

2020预算安排0.2万元。主要用于接待其他地市对口单位来宁调研等方面的接待活动。市委改革办(政研室)是本轮机构改革后新成立的工作机关,2019年度未安排预算。

(三)公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元。市委改革办(政研室)是本轮机构改革后新成立的工作机关,2019年度未安排预算。

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2020年市委改革办(市委政研室)共设置2个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),分别是改革专项工作经费和调研专项工作经费,共涉及财政拨款资金38万元。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2020市委改革办(市委政研室)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出20.84万元,比2019年增加20.84万元,主要原因是市委改革办(政研室)是本轮机构改革后新成立的工作机关,2019年度未安排预算

(二)政府采购情况

2020市委改革办(市委政研室)政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,市委改革办(市委政研室)共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。